Naviguez en toute confiance dans un environnement complexe. Notre expertise vous aide à identifier, évaluer et maîtriser vos risques, à garantir votre conformité réglementaire et à optimiser vos processus grâce à un audit interne rigoureux. Protégez votre entreprise et libérez son potentiel de croissance. Découvrez notre approche sur mesure.
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La réussite d’une opération de M&A ne s’arrête pas au closing : elle commence véritablement avec l’intégration. La Post-Merger Integration transforme les synergies projetées en résultats concrets. Gouvernance, organisation, systèmes, culture d’entreprise : chaque détail compte pour garantir la continuité, sécuriser les talents et maximiser la performance. Une exécution méthodique et rigoureuse est indispensable pour réaliser pleinement le potentiel stratégique du rapprochement.
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Le contrôle interne est un dispositif structurant qui vise à garantir la fiabilité des opérations, la conformité aux règles et la maîtrise des risques au quotidien. Il repose sur l’organisation, les procédures, les contrôles clés et les outils qui permettent de sécuriser les processus de l’entreprise. Structuré autour du modèle des trois lignes de défense, il mobilise à la fois les opérationnels, les fonctions de contrôle et l’audit interne. En période de pression réglementaire et d’attentes accrues des parties prenantes, disposer d’un dispositif de contrôle interne robuste est devenu un impératif stratégique. Il permet de détecter les anomalies, d’optimiser les process, de limiter les pertes, et de rassurer les régulateurs comme les investisseurs. Vous souhaitez comprendre comment construire ou renforcer un dispositif efficace, aligné avec les référentiels (COSO, COBIT) ? Découvrez notre page dédiée au contrôle interne et accédez à nos retours d’expérience concrets.
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Notre cabinet de conseil en management accompagne les directions financières dans toutes leurs missions : stratégie financière, optimisation du BFR, pilotage de la performance, restructuration et transformation digitale. Nous apportons une expertise pointue pour des décisions financières éclairées et une croissance durable.
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La révolution de l'informatique a fait entrer le monde dans l'ère digitale mondialisée. Une révolution numérique est en marche où la ruée se fait vers l'or blanc qu'est la donnée personnelle.
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L’audit interne est la troisième ligne de défense du dispositif de maîtrise des risques. Il fournit à la direction générale et aux organes de gouvernance une assurance indépendante sur l’efficacité des processus, des contrôles et de la conformité réglementaire. Loin d’un simple exercice de contrôle, l’audit interne est un levier d’amélioration continue, qui permet d’identifier les défaillances, de recommander des actions correctrices et de renforcer la résilience de l’organisation. Fondé sur une approche par les risques, un plan annuel d’audit ciblé et une méthodologie structurée (IIA, ISO 19011), l’audit interne apporte un regard expert, transversal et objectif. Il couvre les domaines financiers, opérationnels, IT, ESG ou réglementaires, avec des livrables concrets et priorisés. Vous souhaitez professionnaliser votre dispositif ou renforcer son impact stratégique ? Découvrez notre page dédiée à l’audit interne et accédez à nos méthodes, cas d’usage et bonnes pratiques.
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